CIA是国际注册内部审计师(CERTIFIED INTERNAL AUDITOR)的英文简称,它不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是国际审计界唯一公认的职业资格。CIA需经国际内... 内审师
1.以下哪位不是审计委员会的恰当成员. A.组织聘用的地区银行的副总裁 B.精于商业管理的专家 C.与组织有联系的已退休的执行官 D.组织的经营副总裁
2.为了避免首席执行官与审计委员会之间的冲突,首席审计执行官应当. A.向首席执行官和审计委员会同时提交所有的业务沟通的复印件 B.通过组织的地位加强独立性 C.将所有向首席执行官报告的未决业务与审计委员会讨论 D.要求董事会制定包含内部审计活动与审计委员会的政策
3.确定成本节约额最有可能是以下哪项审计业务的目标: A.项目结果审计 B.财务审计 C.合规性审计 D.经营审计
4.考察某公司遵守软件版权要求的审计检测是. A.检查该公司有关版权方面的政策; B.比较计算机上安装的软件与购买凭证; C.清点微机中运行的所有软件; D.检查MIS指导委员会或类似团体的细节文件。
5.以下措施中既是恰当的人事管理职能又能防止工薪舞弊的是: A.工资支票的签发 B.加班的批准 C.工资变动的批准 D.收集并保留未领取的工资支票
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